目 錄
第一部分 鶴山市婦女聯(lián)合會基本情況
一、 部門主要職能
二、 部門決算單位及人員構(gòu)成
第二部分 2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市婦女聯(lián)合會基本情況
1、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
鶴山婦聯(lián)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、婦女兒童權(quán)益部、組織宣傳部三個機(jī)構(gòu),一個下屬事業(yè)單位。主要職能:1、團(tuán)結(jié)、動員廣大婦女參與經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展。2、 代表和維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益、促進(jìn)男女平等基本國策的落實(shí)。3、堅(jiān)持為婦女兒童服務(wù),加強(qiáng)與社會各界的聯(lián)系,協(xié)調(diào)推動全社會為婦女兒童辦實(shí)事、辦好事。4、指導(dǎo)基層?jì)D聯(lián)依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》開展工作。5、負(fù)責(zé)市政府婦女兒童工作委員會辦公室的工作。
納入部門預(yù)算編制的下屬事業(yè)單位1個。
2、人員構(gòu)成情況
鶴山市婦聯(lián)機(jī)關(guān)共有行政編制8名,退休人員2名。在職在崗人員8名。
第二部分 鶴山市婦女聯(lián)合會2015年部門決算表
收入支出決算總表 | |||||||||||||||||
公開01表 | |||||||||||||||||
部門:鶴山市婦女聯(lián)合會 |
單位:萬元 | ||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | ||||||||||||
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||||||||||||||
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 183.49 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 16 | 152.3 | ||||||||||||
二、上級補(bǔ)助收入 | 2 | 二、外交支出 | 17 | ||||||||||||||
三、事業(yè)收入 | 3 | 三、國防支出 | 18 | ||||||||||||||
四、經(jīng)營收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 19 | ||||||||||||||
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 五、教育支出 | 20 | 4.32 | |||||||||||||
六、其他收入 | 6 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 21 | 9.4 | |||||||||||||
7 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 22 | 5.53 | ||||||||||||||
8 | 十二、農(nóng)林水支出 | 23 | |||||||||||||||
9 | 十九、住房保障支出 | 24 | |||||||||||||||
10 | 二十一、其他支出 | 25 | |||||||||||||||
本年收入合計(jì) | 11 | 183.49 | 本年支出合計(jì) | 26 | 183.49 | ||||||||||||
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 12 | 結(jié)余分配 | 27 | ||||||||||||||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 13 | 0.98 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 0.98 | ||||||||||||
14 | 29 | ||||||||||||||||
合計(jì) | 15 | 184.47 | 合計(jì) | 30 | 184.47 | ||||||||||||
收入決算表 | |||||||||||||||||
公開02表 | |||||||||||||||||
部門: |
單位:萬元 | ||||||||||||||||
項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
合計(jì) | 183.94 | 183.94 | |||||||||||||||
工資福利支出 | 109.88 | 109.88 | |||||||||||||||
基本工資 | 46.04 | 46.04 | |||||||||||||||
津貼補(bǔ)貼 | 41.85 | 41.85 | |||||||||||||||
獎金 | 10.63 | 10.63 | |||||||||||||||
社會保障繳費(fèi) | 11.36 | 11.36 | |||||||||||||||
商品和服務(wù)支出 | 130.86 | 130.86 | |||||||||||||||
其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 | 30.97 | 30.97 | |||||||||||||||
培訓(xùn)支出 | 4.32 | 4.32 | |||||||||||||||
郵電費(fèi) | 4.04 | 4.04 | |||||||||||||||
差旅費(fèi) | 0.62 | 0.62 | |||||||||||||||
公務(wù)接待費(fèi) | 2.97 | 2.97 | |||||||||||||||
其他交通費(fèi)用 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 3.95 | 3.95 | |||||||||||||||
對個人和家庭的補(bǔ)助 | 25.24 | 25.24 | |||||||||||||||
退休費(fèi) | 9.40 | 9.40 | |||||||||||||||
醫(yī)療費(fèi) | 3.90 | 3.90 | |||||||||||||||
住房公積金 | 11.94 | 11.94 | |||||||||||||||
支出決算表 | ||||||||||
公開03表 | ||||||||||
部門: |
單位:萬元 | |||||||||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合計(jì) | 183.94 | 183.94 | 35.29 | |||||||
工資福利支出 | 109.88 | 109.88 | ||||||||
基本工資 | 46.04 | 46.04 | ||||||||
津貼補(bǔ)貼 | 41.85 | 41.85 | ||||||||
獎金 | 10.63 | 10.63 | ||||||||
社會保障繳費(fèi) | 11.36 | 11.36 | ||||||||
商品和服務(wù)支出 | 130.86 | 126.54 | 4.32 | |||||||
其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 | 30.97 | 30.97 | ||||||||
培訓(xùn)支出 | 4.32 | 4.32 | ||||||||
郵電費(fèi) | 4.04 | 4.04 | ||||||||
差旅費(fèi) | 0.62 | 0.62 | ||||||||
公務(wù)接待費(fèi) | 2.97 | 2.97 | ||||||||
其他交通費(fèi)用 | 1.5 | 1.5 | ||||||||
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 3.95 | 3.95 | ||||||||
對個人和家庭的補(bǔ)助 | 25.24 | 25.24 | ||||||||
退休費(fèi) | 9.40 | 9.40 | ||||||||
醫(yī)療費(fèi) | 3.90 | 3.90 | ||||||||
住房公積金 | 11.94 | 11.94 | ||||||||
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||||||||
公開04表 | |||||||||||||
部門: |
單位:萬元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | ||||||
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 183.49 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 17 | 152.3 | 152.3 | |||||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 18 | ||||||||||
3 | 三、國防支出 | 19 | |||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 20 | |||||||||||
5 | 五、教育支出 | 21 | 4.32 | 4.32 | |||||||||
6 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 22 | 9.4 | 9.4 | |||||||||
7 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 23 | 5.53 | 5.53 | |||||||||
8 | 十二、農(nóng)林水支出 | 24 | |||||||||||
9 | 十九、住房保障支出 | 25 | 11.94 | 11.94 | |||||||||
10 | 二十一、其他支出 | 26 | |||||||||||
本年收入合計(jì) | 11 | 183.49 | 本年支出合計(jì) | 27 | 183.49 | 183.49 | |||||||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 12 | 0.98 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 0.98 | 0.98 | |||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 13 | 29 | |||||||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 14 | 30 | |||||||||||
15 | 31 | ||||||||||||
合計(jì) | 16 | 184.47 | 合計(jì) | 32 | 184.47 | 184.47 | |||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | |||||||
公開05表 | |||||||
部門: |
單位:萬元 | ||||||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合計(jì) | 183.49 | 148.20 | 35.29 | ||||
工資福利支出 | 109.88 | 109.88 | |||||
基本工資 | 46.04 | 46.04 | |||||
津貼補(bǔ)貼 | 41.85 | 41.85 | |||||
獎金 | 10.63 | 10.63 | |||||
社會保障繳費(fèi) | 11.36 | 11.36 | |||||
商品和服務(wù)支出 | 130.86 | 130.86 | |||||
其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 | 30.97 | ||||||
培訓(xùn)支出 | 4.32 | ||||||
郵電費(fèi) | 4.04 | 4.04 | |||||
差旅費(fèi) | 0.62 | 0.62 | |||||
公務(wù)接待費(fèi) | 2.97 | 2.97 | |||||
其他交通費(fèi)用 | 1.5 | 1.5 | |||||
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 3.95 | 3.95 | |||||
對個人和家庭的補(bǔ)助 | 25.24 | 25.24 | |||||
退休費(fèi) | 9.40 | 9.40 | |||||
醫(yī)療費(fèi) | 3.90 | 3.90 | |||||
住房公積金 | 11.94 | 11.94 | |||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開06表 | ||||||||
部門: | 單位:萬元 | |||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | |||
301 | 工資福利支出 | 109.88 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 13.08 | |||
30101 | 基本工資 | 46.04 | 30201 | 辦公費(fèi) | ||||
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 41.85 | 30202 | 印刷費(fèi) | ||||
30103 | 獎金 | 10.63 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | ||||
30104 | 社會保障繳費(fèi) | 11.36 | 30205 | 水費(fèi) | ||||
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 30206 | 電費(fèi) | |||||
30107 | 績效工資 | 30207 | 郵電費(fèi) | |||||
30199 | 其他工資福利支出 | 30211 | 差旅費(fèi) | 0.62 | ||||
303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 25.24 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | ||||
30301 | 離休費(fèi) | 30215 | 會議費(fèi) | |||||
30302 | 退休費(fèi) | 9.4 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | ||||
30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 3.9 | 30225 | 公務(wù)接待費(fèi) | 2.97 | |||
30309 | 獎勵金 | 30225 | 其他交通費(fèi)用 | 1.5 | ||||
30311 | 住房公積金 | 11.94 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | ||||
30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 3.95 | ||||||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 5.54 | ||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 135.12 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 13.08 | |||||
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
公開07表 | |||||||||||
部門: |
單位:萬元 | ||||||||||
2015年度預(yù)算數(shù) | 2015年度決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7 | 4 | 3 | 6.92 | 3.95 | 3.95 | 2.97 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | ||||||||||
公開08表 | ||||||||||
部門: | 單位:萬元 | |||||||||
項(xiàng) 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合計(jì) | ||||||||||
229 | ||||||||||
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
公開07表 | |||||||||||
部門: |
單位:萬元 | ||||||||||
2015年度預(yù)算數(shù) | 2015年度決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7 | 4 | 3 | 6.92 | 3.95 | 3.95 | 2.97 |
第三部分 鶴山市婦聯(lián)2015年部門決算情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。
2015年支出決算183.49萬元,其中:財(cái)政撥款支出183.49萬元。
2015年財(cái)政撥款支出按用途劃分,基本支出148.20萬元,占80.77%,其中:工資福利支出109.88萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助25.24萬元,商品和服務(wù)支出13.08萬元,其他資本性支出等支出0萬元;項(xiàng)目支出決算35.29萬元,占19.23%,主要支出項(xiàng)目婦女教育培訓(xùn)支出4.32萬元;婦女兒童工作委員會專項(xiàng)支出28.06萬元;婦女兒童維權(quán)專項(xiàng)支出3萬元。
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
2015年度鶴山市婦女聯(lián)合會收入為財(cái)政撥款收入為183.49萬元,總支出為183.49萬元。
二、2015年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2015年財(cái)政撥款支出中,基本支出148.20萬元,占80.77%,其中:工資福利支出109.88萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助25.24萬元,商品和服務(wù)支出13.08萬元,其他資本性支出等支出0萬元;項(xiàng)目支出決算35.29萬元,占19.23%。
三、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2015年度一般公共財(cái)政撥款支出中,其中群眾團(tuán)體事務(wù)支出152.30萬元;教育培訓(xùn)支出4.32萬元;行政事業(yè)單位離退休支出9.4萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.53萬元;住房保障支出11.94萬元。
四、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2015年財(cái)政撥款支出中,基本支出148.20萬元,占80.77%,其中:工資福利支出109.88萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助25.24萬元,商品和服務(wù)支出13.08萬元。
五、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說
2015年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共 6.92萬元,具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)支出 0萬元。比2014年減少2.03萬元,主要原因,本單位工作實(shí)際情況和嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定要求。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 3.95萬元,主要包括:(1)報(bào)廢 輛、更新購置 輛,購置支出 0 萬元,平均每輛 萬元;(2)公務(wù)車保有量 1 輛,全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.95萬元,平均每輛 3.95萬元。比2014年減少0.05萬元,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定要求。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出 2.97萬元,主要用于日常工作接待、兄弟市區(qū)交流接待和接待支持關(guān)心我市婦女兒童事業(yè)的港澳、海外鄉(xiāng)親,共接待26批次,240人次,比2014年減少0.02萬元,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定要求。
第四部分專業(yè)名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
2、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
3、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
5、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
8、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
9、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政單位醫(yī)療(款)反映用于醫(yī)療保障方面的支出。
10、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)反映計(jì)劃生育方面的支出。
11、住房保障支出(類)住房改革支出(款)反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。