目 錄
第一部分 鶴山市檔案局(館)概況
一、 部門主要職能
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 鶴山市檔案局(館)2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 鶴山市檔案局(館)2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市檔案局(館)概況
一、部門主要職能
鶴山市檔案局是市人民政府直屬事業(yè)單位,賦予檔案行政管理和黨史、地方志研究、編纂職能。主要職責(zé):貫徹執(zhí)行檔案工作的法律、法規(guī)和國家有關(guān)方針政策;制定本市的檔案事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和檔案工作的規(guī)章制度,擬定黨史地方志工作長期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃,并組織實(shí)施;監(jiān)督、指導(dǎo)本市的檔案工作,依法查處檔案違法行為;組織、指導(dǎo)本市的檔案理論與科學(xué)技術(shù)研究、檔案宣傳與檔案教育、檔案工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn);進(jìn)行檔案事業(yè)情況的統(tǒng)計(jì),指導(dǎo)檔案網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)工作及其他檔案管理工作;收集和接收管理范圍內(nèi)對國家和社會有保存價(jià)值的檔案;對所保存的檔案嚴(yán)格按照規(guī)定整理和保管;采取各種形式開發(fā)檔案資源,為社會利用檔案資源提供服務(wù);運(yùn)用現(xiàn)代化設(shè)備和先進(jìn)技術(shù),實(shí)行檔案管理現(xiàn)代化;管理和維護(hù)我市現(xiàn)行文件查詢中心,保證該項(xiàng)工作的順利開展;負(fù)責(zé)征集、整理本地區(qū)自建立中國共產(chǎn)黨組織以來各個歷史時(shí)期的黨史資料、文物; 研究、編纂地方黨史,進(jìn)行黨史宣傳、教育;整理和匯編鶴山歷代舊志、地情資料和地方文獻(xiàn),并逐步建立起本市地情資料信息庫和檢索系統(tǒng),為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù); 指導(dǎo)編纂好各單位專業(yè)志、鎮(zhèn)志、重點(diǎn)大型企業(yè)志、旅游志等,逐步形成本市地方志系統(tǒng);管理和維護(hù)使用館內(nèi)的現(xiàn)代化設(shè)備、有計(jì)劃地編輯出版有價(jià)值的檔案史料,撰寫省、市年鑒中“鶴山市部分”資料,編纂、出版《鶴山年鑒》,續(xù)寫《鶴山市志》;進(jìn)行黨史地方志理論研究,培養(yǎng)黨史研究及修志專業(yè)隊(duì)伍,開展學(xué)術(shù)研究和經(jīng)驗(yàn)交流;承辦市委、市政府和上級有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門決算單位構(gòu)成
鶴山市檔案局(館)下設(shè)五個股室,包括辦公室、檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)股、檔案管理股、地方志股、黨史股,屬一級預(yù)算單位,無下屬預(yù)算單位。
第二部分 鶴山市檔案局(館)2015年部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門: | 單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 913.90 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 14 | 338.30 |
二、上級補(bǔ)助收入 | 2 | 二、社會保障和就業(yè)支出 | 15 | 53.04 | |
三、事業(yè)收入 | 3 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 16 | 13.76 | |
四、經(jīng)營收入 | 4 | 四、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 17 | 479.92 | |
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 五、住房保障支出 | 18 | 29.26 | |
六、其他收入 | 6 | 19 | |||
7 | 20 | ||||
8 | 21 | ||||
本年收入合計(jì) | 9 | 913.90 | 本年支出合計(jì) | 22 | 914.28 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 10 | 結(jié)余分配 | 23 | ||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 11 | 0.38 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | |
12 | 25 | ||||
合計(jì) | 13 | 914.28 | 合計(jì) | 26 | 914.28 |
收入決算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開02表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門:鶴山市檔案局(館) | 單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計(jì) | 913.90 | 913.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 337.92 | 337.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20126 | 檔案事務(wù) | 335.94 | 335.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012601 | 行政運(yùn)行 | 232.24 | 232.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012602 | 一般行政管理事務(wù) | 7.82 | 7.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012603 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 3.60 | 3.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012604 | 檔案館 | 86.31 | 86.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012699 | 其他檔案事務(wù)支出 | 5.98 | 5.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131 | 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 1.98 | 1.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013199 | 其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 1.98 | 1.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 53.04 | 53.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 53.04 | 53.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 53.04 | 53.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 13.76 | 13.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 10.53 | 10.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 10.53 | 10.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 3.23 | 3.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100717 | 計(jì)劃生育服務(wù) | 3.23 | 3.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 479.92 | 479.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 94.13 | 94.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120801 | 征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 94.13 | 94.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21209 | 城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 118.10 | 118.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120999 | 其他城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 118.10 | 118.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 267.69 | 267.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2121399 | 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 267.69 | 267.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 29.26 | 29.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 29.26 | 29.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公積金 | 29.26 | 29.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出決算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開03表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門:鶴山市檔案局(館) | 單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分類科目編碼
| 科目名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計(jì) | 914.28 | 341.70 | 572.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 338.30 | 245.64 | 92.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20126 | 檔案事務(wù) | 336.32 | 243.66 | 92.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012601 | 行政運(yùn)行 | 232.24 | 232.24 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012602 | 一般行政管理事務(wù) | 7.82 | 7.82 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012603 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 3.60 | 3.60 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012604 | 檔案館 | 86.68 | 0.00 | 86.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012699 | 其他檔案事務(wù)支出 | 5.98 | 0.00 | 5.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131 | 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 1.98 | 1.98 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013199 | 其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 53.04 | 53.04 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 53.04 | 53.04 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 53.04 | 53.04 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 13.76 | 13.76 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 10.53 | 10.53 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 10.53 | 10.53 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 3.23 | 3.23 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100717 | 計(jì)劃生育服務(wù) | 3.23 | 3.23 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 479.92 | 0.00 | 479.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 94.13 | 0.00 | 94.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120801 | 征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 94.13 | 0.00 | 94.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21209 | 城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 118.10 | 0.00 | 118.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120999 | 其他城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 118.10 | 0.00 | 118.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 267.69 | 0.00 | 267.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2121399 | 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 267.69 | 0.00 | 267.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 29.26 | 29.26 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 29.26 | 29.26 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公積金 | 29.26 | 29.26 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開04表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門:鶴山市檔案局(館) | 單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 433.99 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 19 | 338.30 | 338.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 479.92 | 二、外交支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0.00 | 三、國防支出 | 21 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 22 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0.00 | 五、教育支出 | 23 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 24 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 0.00 | 七、社會保障和就業(yè)支出 | 25 | 53.04 | 53.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 0.00 | 八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 26 | 13.76 | 13.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 0.00 | 九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 27 | 479.92 | 479.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 0.00 | 十、住房保障支出 | 28 | 29.26 | 29.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 0.00 | 29 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 0.00 | 30 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合計(jì) | 13 | 913.90 | 本年支出合計(jì) | 31 | 914.28 | 434.36 | 479.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 14 | 0.38 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 32 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 15 | 0.38 | 33 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 16 | 0.00 | 34 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 0.00 | 35 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計(jì) | 18 | 914.28 | 合計(jì) | 36 | 914.28 | 434.36 | 479.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開05表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門:鶴山市檔案局(館) | 單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計(jì) | 434.36 | 341.70 | 92.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 338.30 | 245.64 | 92.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20126 | 檔案事務(wù) | 336.32 | 243.66 | 92.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012601 | 行政運(yùn)行 | 232.24 | 232.24 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012602 | 一般行政管理事務(wù) | 7.82 | 7.82 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012603 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 3.60 | 3.60 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012604 | 檔案館 | 86.68 | 0.00 | 86.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012699 | 其他檔案事務(wù)支出 | 5.98 | 0.00 | 5.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131 | 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 1.98 | 1.98 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013199 | 其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 53.04 | 53.04 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 53.04 | 53.04 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 53.04 | 53.04 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 13.76 | 13.76 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 10.53 | 10.53 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 10.53 | 10.53 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 3.23 | 3.23 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100717 | 計(jì)劃生育服務(wù) | 3.23 | 3.23 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 29.26 | 29.26 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 29.26 | 29.26 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公積金 | 29.26 | 29.26 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開06表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門:鶴山市檔案局(館) | 單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計(jì) | 341.70 | 318.80 | 22.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工資福利支出 | 232.26 | 232.26 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工資 | 160.37 | 160.37 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 15.74 | 15.74 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 獎金 | 17.23 | 17.23 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30104 | 社會保障繳費(fèi) | 35.48 | 35.48 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工資福利支出 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 商品和服務(wù)支出 | 22.91 | 0.00 | 22.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30201 | 辦公費(fèi) | 2.84 | 0.00 | 2.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30205 | 水費(fèi) | 0.03 | 0.00 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30206 | 電費(fèi) | 0.84 | 0.00 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30207 | 郵電費(fèi) | 9.12 | 0.00 | 9.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.18 | 0.00 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30211 | 差旅費(fèi) | 0.08 | 0.00 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 0.08 | 0.00 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 1.09 | 0.00 | 1.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 4.77 | 0.00 | 4.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 1.73 | 0.00 | 1.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 2.14 | 0.00 | 2.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 86.53 | 86.53 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休費(fèi) | 53.04 | 53.04 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 | 獎勵金 | 3.23 | 3.23 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30311 | 住房公積金 | 29.26 | 29.26 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開07表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門::鶴山市檔案局(館) | 單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年度預(yù)算數(shù) | 2015年度決算數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.4 | 0 | 8.4 | 0 | 6.80 | 1.60 | 2.82 | 0 | 2.82 | 0.00 | 1.73 | 1.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||||||
公開08表 | |||||||||||
部門: | 單位:萬元 | ||||||||||
項(xiàng) 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
合計(jì) | 479.92 | 479.92 | 479.92 | ||||||||
212
| 城鄉(xiāng)社區(qū)支出
| 479.92 |
479.92
|
479.92
| |||||||
21208
| 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出
|
94.13
|
94.13
|
94.13
| |||||||
2120801
| 征地和拆遷補(bǔ)償支出 |
94.13
|
94.13
|
94.13
| |||||||
21209 | 城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出
| 118.10
| 118.10
| 118.10
| |||||||
2120999
| 其他城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出
|
118.10
|
118.10
|
118.10
| |||||||
21213
| 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出
|
267.69
|
267.69
|
267.69
| |||||||
2121399 |
其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出
|
267.69
|
267.69
|
267.69
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
公開09表 | |||||||||||
部門: | 單位:萬元 | ||||||||||
2015年度預(yù)算數(shù) | 2015年度決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
8.4 | 0 | 8.4 | 0 | 6.80 | 1.60 | 2.82 | 0 | 2.82 | 0.00 | 1.73 | 1.09 |
第三部分 鶴山市檔案局(館)2015年部門決算情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況如下:
2015年支出決算914.28萬元,其中:財(cái)政撥款支出914.28萬元。
2015年財(cái)政撥款支出按用途劃分,基本支出341.7萬元,占37.37%,其中:工資福利支出232.26萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助86.53萬元,商品和服務(wù)支出22.91萬元;項(xiàng)目支出決算572.58萬元,占62.63%,主要支出項(xiàng)目有鶴山市環(huán)保監(jiān)測站、檔案館業(yè)務(wù)用房工程款及檔案館計(jì)算機(jī)房設(shè)備與網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)工程、庫房恒溫恒濕空調(diào)系統(tǒng)、設(shè)備購置等配套工程。
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
鶴山市檔案局(館)2015年度總收入914.28萬元,其中本年收入913.90萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.3萬元。具體情況如下:
1.財(cái)政撥款收入913.90萬元,比2014年決算數(shù)增加438.76萬元,增長92.34%。主要原因:一是鶴山市環(huán)保監(jiān)測站、檔案館業(yè)務(wù)用房及檔案館配套工程的支付增加;二是新檔案館運(yùn)行維護(hù)投入;三是增加了人員經(jīng)費(fèi)。
2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.3萬元,比2014年決算數(shù)增加0.3萬元,增長100%。主要原因:國家重點(diǎn)檔案搶救和保護(hù)經(jīng)費(fèi)的結(jié)轉(zhuǎn)。
(二)年度支出總體情況
鶴山市檔案局(館)2015年度總支出914.28萬元。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)(類)支出338.30萬元,主要用于檔案事務(wù)的行政運(yùn)行、 一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)、檔案館和其他檔案事務(wù)支出,比2014年決算數(shù)增加57.28萬元,增長20.38%,主要原因是人員工資調(diào)整、新檔案館運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用等的增加。
2.社會保障和就業(yè)支出(類)支出53.04萬元,主要支出項(xiàng)目有歸口管理的行政單位離退休費(fèi),比2014年決算數(shù)減少0.5萬元,減少0.93%,主要原因是死亡的退休人員退休費(fèi)用減少。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)支出13.76萬元,主要支出項(xiàng)目有行政單位醫(yī)療費(fèi)用和計(jì)生獎勵金,比2014年決算數(shù)增加0.9萬元,增長7%,主要原因是人員工資調(diào)整造成的。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)支出479.92萬元,主要支出項(xiàng)目有鶴山市環(huán)保監(jiān)測站、檔案館業(yè)務(wù)用房及檔案館配套工程的支付增加,比2014年決算數(shù)增加411.48萬元,增長601.23%,主要原因是鶴山市環(huán)保監(jiān)測站、檔案館業(yè)務(wù)用房工程款及檔案館計(jì)算機(jī)房設(shè)備與網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)工程、庫房恒溫恒濕空調(diào)系統(tǒng)、設(shè)備購置等配套工程的支付。
5、住房保障支出(類)支出29.26萬元,主要支出項(xiàng)目有住房公積金支出,比2014年決算數(shù)增加5.22萬元,增長21.71%,主要原因是人員工資正常調(diào)升所致。
二、2015年收入決算情況說明
鶴山市檔案局(館)2015年度收入合計(jì)914.28萬元,其中上年結(jié)轉(zhuǎn)0.38萬元。
(一)財(cái)政撥款收入913.90萬元,占本年收入合計(jì)的99.95 %。其中:
一般公共服務(wù)(類)337.92萬元,占財(cái)政撥款收入的36.97%,為檔案事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)收入。
社會保障和就業(yè)支出(類)53.04萬元,占財(cái)政撥款收入的5.8%。為歸口管理的行政事業(yè)單位離退休。
醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出(類)13.76 萬元,占財(cái)政撥款收入的1.5%。包括:醫(yī)療保障(款)10.53萬元,計(jì)劃生育事務(wù)(款)3.23萬元。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)479.92萬元,占財(cái)政撥款收入的52.51%。國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出款94.13萬元、城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出款118.10萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出款267.69萬元。
住房保障支出(類)29.26萬元,占財(cái)政撥款收入的3.2%,為住房公積金支出(款)收入。
三、2015年度支出決算情況說明
鶴山市檔案局(館)2015年度支出合計(jì)914.28萬元。具體如下;
(一)基本支出 341.7萬元,占本年支出合計(jì)的37.37%。其中:一般公共服務(wù)(類)檔案事務(wù)(款)243.66萬元,主要用于行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)、檔案館和其他檔案事務(wù)支出;委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)1.98萬元,主要用于檔案館支出;社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休支出(款)53.04萬元,主要用于歸口單位的行政單位離退休;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障支出(款)10.53萬元,主要用于行政單位醫(yī)療;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)支出(款)3.23萬元,主要用于其他計(jì)劃生育事務(wù)支出;住房保障支出(類)住房改革支出(款)29.26萬元,主要用于住房公積金。
(二)項(xiàng)目支出572.58萬元,占本年支出合計(jì)的62.63%。其中:一般公共服務(wù)(類)檔案事務(wù)(款)92.66萬元,主要用于檔案館和其他檔案事務(wù)支出;城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)479.92萬元,主要用于國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出、城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出。
四、2015年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入913.90 萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加492.45萬元,增長116.85%;主要原因是鶴山市環(huán)保監(jiān)測站、檔案館業(yè)務(wù)用房及檔案館配套工程的支付;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入479.92萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加479.92萬元,增長100%,主要原因是鶴山市環(huán)保監(jiān)測站、檔案館業(yè)務(wù)用房工程的支付;一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出434.36萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加12.96萬元,增長3.08%,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出479.92萬元比年初預(yù)算數(shù)增加479.92萬元,增長(下降)100%,主要原因是鶴山市環(huán)保監(jiān)測站、檔案館業(yè)務(wù)用房工程的支付。
五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鶴山市檔案局(館)2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)434.36萬元,占本年支出合計(jì)的47.5%,比2014年決算數(shù)增加62.90萬元,增長16.93% 。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況
鶴山市檔案局(館)2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出(類)338.3萬元,占77.88%;社會保障和就業(yè)支出(類)53.04萬元,占12.21%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)13.76萬元,3.17占%;住房保障支出(類)29.26萬元,占6.74%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況
鶴山市檔案局(館)2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出434.36萬元,具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)支出 (類)338.30萬元。其中檔案事務(wù)(款)336.32萬元,比2014年增加55.3萬元,增長19.68%,主要原因:一是新檔案館運(yùn)行維護(hù)投入;二是增加了人員經(jīng)費(fèi);三是進(jìn)行公車改革后,公務(wù)交通補(bǔ)貼支出增加。完成年初預(yù)算的103.70%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新檔案館運(yùn)行維護(hù)投入、人員經(jīng)費(fèi)的增加、公車改革后,公務(wù)交通補(bǔ)貼支出的增加。黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1.98萬元,比2014年增加1.98萬元,增長100%,主要原因是接收檔案進(jìn)館的費(fèi)用增加。
2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)53.04萬元,比2014年減少0.5萬元,減少0.93%,主要原因是死亡的退休人員退休費(fèi)用減少,完成年初預(yù)算的92.18%。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)10.53萬元,比2014年增加0.48萬元,增長4.78%,主要原因是2015年7月在編干部正常工資調(diào)升所致;完成年初預(yù)算的100%。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)3.23萬元,比2014年增加0.42萬元,增長14.95%,主要原因是計(jì)生獎勵金正常調(diào)升所致;完成年初預(yù)算的100%。
5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)29.26萬元,比2014年增加5.22萬元,增長21.71%,主要原因是2015年7月在編干部正常工資調(diào)升所致;完成年初預(yù)算的113.32%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2015年7月在編干部正常工資調(diào)升所致。
六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
鶴山市檔案局(館)2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出341.70萬元,其中:
(一)工資福利支出232.26萬元,占基本支出的67.97%。主要包括基本工資160.37萬元、津貼補(bǔ)貼15.74萬元、獎金17.23萬元、社會保障繳費(fèi)35.48萬元、其他工資福利支出3.45萬元。
(二)商品和服務(wù)支出22.91萬元,占基本支出的6.7%。主要包括辦公費(fèi)2.84萬元、水費(fèi)0.03萬元、電費(fèi)0.84萬元、郵電費(fèi)9.12萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.18萬元、差旅費(fèi)0.08萬元、維修(護(hù))費(fèi)0.08萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.09萬元、勞務(wù)費(fèi)4.77萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.73萬元和其他商品和服務(wù)支出2.14萬元。
(三)對個人和家庭的補(bǔ)助86.53萬元,占基本支出的25.32%。主要包括退休費(fèi)53.04萬元、救濟(jì)費(fèi)1萬元、獎勵金3.23萬元、住房公積金29.26萬元。
七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.73元,占62.35%;公務(wù)接待費(fèi)支出1.09萬元,占38.65%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.73萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元,2015年公務(wù)用車購置數(shù)0輛;公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出1.73萬元,2015年局機(jī)關(guān)公務(wù)用車保有量為2輛,主要用于一般應(yīng)急公務(wù)用車。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.09萬元,主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待支出。2015年,局機(jī)關(guān)共接待國外來訪團(tuán)組0個,來訪外賓0人次;發(fā)生國內(nèi)接待16次,接待人數(shù)共172人。主要包括上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作的人員。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出22.91萬元,比2014年減少2.54萬元,降低9.98%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約。
(二)政府采購支出情況說明
2015年本部門政府采購支出總額511.19萬元。政府采購貨物支出284.72萬元、政府采購工程支出216.18萬元、政府采購服務(wù)支出10.29萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,一般公務(wù)用車2輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作);單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
2015年,本部門沒有預(yù)算績效評價(jià)項(xiàng)目。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止,當(dāng)年剩余的資金。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、“三公”經(jīng)費(fèi):納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。