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          鶴山市人民政府

          國徽

          鶴山市人民政府

          走進(jìn)鶴山 政務(wù)動態(tài) 政務(wù)公開 政民互動 領(lǐng)導(dǎo)之窗 工作機(jī)構(gòu) 政務(wù)服務(wù) 視頻鶴山
          鶴山市檔案局(館)2015年部門決算公開
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          目       錄

           

          第一部分  鶴山市檔案局(館)概況

          一、 部門主要職能

          二、 部門決算單位構(gòu)成

          第二部分  鶴山市檔案局(館)2015年部門決算表

          一、收入支出決算總表

          二、收入決算表

          三、支出決算表

          四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

          五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

          六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

          七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

          八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

          第三部分   鶴山市檔案局(館)2015年部門決算情況說明 

          第四部分  名詞解釋

           

           

           

          第一部分  鶴山市檔案局(館)概況

          一、部門主要職能

          鶴山市檔案局是市人民政府直屬事業(yè)單位,賦予檔案行政管理和黨史、地方志研究、編纂職能。主要職責(zé):貫徹執(zhí)行檔案工作的法律、法規(guī)和國家有關(guān)方針政策;制定本市的檔案事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和檔案工作的規(guī)章制度,擬定黨史地方志工作長期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃,并組織實(shí)施;監(jiān)督、指導(dǎo)本市的檔案工作,依法查處檔案違法行為;組織、指導(dǎo)本市的檔案理論與科學(xué)技術(shù)研究、檔案宣傳與檔案教育、檔案工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn);進(jìn)行檔案事業(yè)情況的統(tǒng)計(jì),指導(dǎo)檔案網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)工作及其他檔案管理工作;收集和接收管理范圍內(nèi)對國家和社會有保存價(jià)值的檔案;對所保存的檔案嚴(yán)格按照規(guī)定整理和保管;采取各種形式開發(fā)檔案資源,為社會利用檔案資源提供服務(wù);運(yùn)用現(xiàn)代化設(shè)備和先進(jìn)技術(shù),實(shí)行檔案管理現(xiàn)代化;管理和維護(hù)我市現(xiàn)行文件查詢中心,保證該項(xiàng)工作的順利開展;負(fù)責(zé)征集、整理本地區(qū)自建立中國共產(chǎn)黨組織以來各個歷史時(shí)期的黨史資料、文物; 研究、編纂地方黨史,進(jìn)行黨史宣傳、教育;整理和匯編鶴山歷代舊志、地情資料和地方文獻(xiàn),并逐步建立起本市地情資料信息庫和檢索系統(tǒng),為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù); 指導(dǎo)編纂好各單位專業(yè)志、鎮(zhèn)志、重點(diǎn)大型企業(yè)志、旅游志等,逐步形成本市地方志系統(tǒng);管理和維護(hù)使用館內(nèi)的現(xiàn)代化設(shè)備、有計(jì)劃地編輯出版有價(jià)值的檔案史料,撰寫省、市年鑒中“鶴山市部分”資料,編纂、出版《鶴山年鑒》,續(xù)寫《鶴山市志》;進(jìn)行黨史地方志理論研究,培養(yǎng)黨史研究及修志專業(yè)隊(duì)伍,開展學(xué)術(shù)研究和經(jīng)驗(yàn)交流;承辦市委、市政府和上級有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。

          二、部門決算單位構(gòu)成

          鶴山市檔案局(館)下設(shè)五個股室,包括辦公室、檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)股、檔案管理股、地方志股、黨史股,屬一級預(yù)算單位,無下屬預(yù)算單位。

          第二部分 鶴山市檔案局(館)2015年部門決算表

          收入支出決算總表






          公開01表

          部門:





          單位:萬元

          收入

          支出

          項(xiàng)    目

          行次

          決算數(shù)

          項(xiàng)    目

          行次

          決算數(shù)

          欄    次


          1

          欄    次


          2

          一、財(cái)政撥款收入

          1

          913.90

          一、一般公共服務(wù)支出

          14

          338.30 

          二、上級補(bǔ)助收入

          2


          二、社會保障和就業(yè)支出

          15

          53.04

          三、事業(yè)收入

          3


          三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

          16

          13.76

          四、經(jīng)營收入

          4


          四、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

          17

          479.92

          五、附屬單位上繳收入

          5


          五、住房保障支出

          18

          29.26

          六、其他收入

          6



          19



          7



          20



          8



          21


          本年收入合計(jì)

          9

          913.90 

          本年支出合計(jì)

          22

           914.28

                   用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

          10


                          結(jié)余分配

          23


                   年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          11

          0.38 

                          年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          24



          12



          25


          合計(jì)

          13

          914.28 

          合計(jì)

          26

           914.28

          收入決算表












          公開02表


          部門:鶴山市檔案局(館)







          單位:萬元


          項(xiàng)    目

          本年收入合計(jì)

          財(cái)政撥款收入

          上級補(bǔ)助收入

          事業(yè)收入

          經(jīng)營收入

          附屬單位上繳收入

          其他收入


          功能分類科目編碼

          科目名稱



          欄次

          1

          2

          3

          4

          5

          6

          7


          合計(jì)

          913.90

          913.90







          201

          一般公共服務(wù)支出

          337.92

          337.92







          20126

          檔案事務(wù)

          335.94

          335.94







          2012601

            行政運(yùn)行

          232.24

          232.24







          2012602

            一般行政管理事務(wù)

          7.82

          7.82







          2012603

            機(jī)關(guān)服務(wù)

          3.60

          3.60







          2012604

            檔案館

          86.31

          86.31







          2012699

            其他檔案事務(wù)支出

          5.98

          5.98







          20131

          黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

          1.98

          1.98







          2013199

            其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出

          1.98

          1.98







          208

          社會保障和就業(yè)支出

          53.04

          53.04







          20805

          行政事業(yè)單位離退休

          53.04

          53.04







          2080501

            歸口管理的行政單位離退休

          53.04

          53.04







          210

          醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

          13.76

          13.76







          21005

          醫(yī)療保障

          10.53

          10.53







          2100501

            行政單位醫(yī)療

          10.53

          10.53







          21007

          計(jì)劃生育事務(wù)

          3.23

          3.23







          2100717

            計(jì)劃生育服務(wù)

          3.23

          3.23







          212

          城鄉(xiāng)社區(qū)支出

          479.92

          479.92







          21208

          國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

          94.13

          94.13







          2120801

            征地和拆遷補(bǔ)償支出

          94.13

          94.13







          21209

          城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

          118.10

          118.10







          2120999

            其他城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

          118.10

          118.10







          21213

          城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

          267.69

          267.69







          2121399

            其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

          267.69

          267.69







          221

          住房保障支出

          29.26

          29.26







          22102

          住房改革支出

          29.26

          29.26







          2210201

            住房公積金

          29.26

          29.26







          注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。




          支出決算表












          公開03表



          部門:鶴山市檔案局(館)






          單位:萬元



          項(xiàng)    目

          本年支出合計(jì)

          基本支出

          項(xiàng)目支出

          上繳上級支出

          經(jīng)營支出

          對附屬單位補(bǔ)助支出



          功能分類科目編碼

           

           

          科目名稱



          欄次

          1

          2

          3

          4

          5

          6



          合計(jì)

          914.28

          341.70

          572.58






          201

          一般公共服務(wù)支出

          338.30

          245.64

          92.66






          20126

          檔案事務(wù)

          336.32

          243.66

          92.66






          2012601

            行政運(yùn)行

          232.24

          232.24

          0.00






          2012602

            一般行政管理事務(wù)

          7.82

          7.82

          0.00






          2012603

            機(jī)關(guān)服務(wù)

          3.60

          3.60

          0.00






          2012604

            檔案館

          86.68

          0.00

          86.68






          2012699

            其他檔案事務(wù)支出

          5.98

          0.00

          5.98






          20131

          黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

          1.98

          1.98

          0.00






          2013199

            其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出

          1.98

          1.98

          0.00






          208

          社會保障和就業(yè)支出

          53.04

          53.04

          0.00






          20805

          行政事業(yè)單位離退休

          53.04

          53.04

          0.00






          2080501

            歸口管理的行政單位離退休

          53.04

          53.04

          0.00






          210

          醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

          13.76

          13.76

          0.00






          21005

          醫(yī)療保障

          10.53

          10.53

          0.00






          2100501

            行政單位醫(yī)療

          10.53

          10.53

          0.00






          21007

          計(jì)劃生育事務(wù)

          3.23

          3.23

          0.00






          2100717

            計(jì)劃生育服務(wù)

          3.23

          3.23

          0.00






          212

          城鄉(xiāng)社區(qū)支出

          479.92

          0.00

          479.92






          21208

          國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

          94.13

          0.00

          94.13






          2120801

            征地和拆遷補(bǔ)償支出

          94.13

          0.00

          94.13






          21209

          城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

          118.10

          0.00

          118.10






          2120999

            其他城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

          118.10

          0.00

          118.10






          21213

          城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

          267.69

          0.00

          267.69






          2121399

            其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

          267.69

          0.00

          267.69






          221

          住房保障支出

          29.26

          29.26

          0.00






          22102

          住房改革支出

          29.26

          29.26

          0.00






          2210201

            住房公積金

          29.26

          29.26

          0.00






          注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。






          財(cái)政撥款收入支出決算總表










          公開04表



          部門:鶴山市檔案局(館)







          單位:萬元



          收入

          支出



          項(xiàng)    目

          行次

          金額

          項(xiàng)    目

          行次

          合計(jì)

          一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

          政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款



          欄    次


          1

          欄    次


          2

          3

          4



          一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

          1

          433.99

          一、一般公共服務(wù)支出

          19

          338.30

          338.30




          二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

          2

          479.92

          二、外交支出

          20

          0.00

          0.00





          3

          0.00

          三、國防支出

          21

          0.00

          0.00





          4

          0.00

          四、公共安全支出

          22

          0.00

          0.00





          5

          0.00

          五、教育支出

          23

          0.00

          0.00





          6

          0.00

          六、科學(xué)技術(shù)支出

          24

          0.00

          0.00





          7

          0.00

          七、社會保障和就業(yè)支出

          25

          53.04

          53.04





          8

          0.00

          八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

          26

          13.76

          13.76





          9

          0.00

          九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

          27

          479.92


          479.92




          10

          0.00

          十、住房保障支出

          28

          29.26

          29.26





          11

          0.00


          29

          0.00

          0.00





          12

          0.00


          30

          0.00

          0.00




          本年收入合計(jì)

          13

          913.90

          本年支出合計(jì)

          31

          914.28

          434.36

          479.92



          年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          14

          0.38

          年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          32

          0.00

          0.00




                一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

          15

          0.38


          33

          0.00

          0.00




                  政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

          16

          0.00


          34

          0.00

          0.00





          17

          0.00


          35

          0.00

          0.00




          合計(jì)

          18

          914.28

          合計(jì)

          36

          914.28

          434.36

          479.92



          注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

           






          一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表









          公開05表



          部門:鶴山市檔案局(館)



          單位:萬元



          項(xiàng)    

          本年支出合計(jì)

          基本支出 

          項(xiàng)目支出



          功能分類科目編碼

          科目名稱







          欄次

          1

          2

          3



          合計(jì)

          434.36

          341.70

          92.66



          201

          一般公共服務(wù)支出

          338.30

          245.64

          92.66



          20126

          檔案事務(wù)

          336.32

          243.66

          92.66



          2012601

            行政運(yùn)行

          232.24

          232.24

          0.00



          2012602

            一般行政管理事務(wù)

          7.82

          7.82

          0.00



          2012603

            機(jī)關(guān)服務(wù)

          3.60

          3.60

          0.00



          2012604

            檔案館

          86.68

          0.00

          86.68



          2012699

            其他檔案事務(wù)支出

          5.98

          0.00

          5.98



          20131

          黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

          1.98

          1.98

          0.00



          2013199

            其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出

          1.98

          1.98

          0.00



          208

          社會保障和就業(yè)支出

          53.04

          53.04

          0.00



          20805

          行政事業(yè)單位離退休

          53.04

          53.04

          0.00



          2080501

            歸口管理的行政單位離退休

          53.04

          53.04

          0.00



          210

          醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

          13.76

          13.76

          0.00



          21005

          醫(yī)療保障

          10.53

          10.53

          0.00



          2100501

            行政單位醫(yī)療

          10.53

          10.53

          0.00



          21007

          計(jì)劃生育事務(wù)

          3.23

          3.23

          0.00



          2100717

            計(jì)劃生育服務(wù)

          3.23

          3.23

          0.00



          221

          住房保障支出

          29.26

          29.26

          0.00



          22102

          住房改革支出

          29.26

          29.26

          0.00



          2210201

            住房公積金

          29.26

          29.26

          0.00



          注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。






          一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表








          公開06表



          部門:鶴山市檔案局(館)



          單位:萬元



          項(xiàng)    

          本年支出合計(jì)

          人員經(jīng)費(fèi)

          公用經(jīng)費(fèi)



          經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

          科目名稱







          欄次

          1

          2

          3



          合計(jì)

          341.70

          318.80

          22.91



          301

          工資福利支出

          232.26

          232.26

          0.00



          30101

          基本工資

          160.37

          160.37

          0.00



          30102

          津貼補(bǔ)貼

          15.74

          15.74

          0.00



          30103

          獎金

          17.23

          17.23

          0.00



          30104

          社會保障繳費(fèi)

          35.48

          35.48

          0.00



          30199

          其他工資福利支出

          3.45

          3.45

          0.00



          302

          商品和服務(wù)支出

          22.91

          0.00

          22.91



          30201

          辦公費(fèi)

          2.84

          0.00

          2.84



          30204

          手續(xù)費(fèi)

          0.00

          0.00

          0.00



          30205

          水費(fèi)

          0.03

          0.00

          0.03



          30206

          電費(fèi)

          0.84

          0.00

          0.84



          30207

          郵電費(fèi)

          9.12

          0.00

          9.12



          30209

          物業(yè)管理費(fèi)

          0.18

          0.00

          0.18



          30211

          差旅費(fèi)

          0.08

          0.00

          0.08



          30213

          維修(護(hù))費(fèi)

          0.08

          0.00

          0.08



          30217

          公務(wù)接待費(fèi)

          1.09

          0.00

          1.09



          30226

          勞務(wù)費(fèi)

          4.77

          0.00

          4.77



          30231

          公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

          1.73

          0.00

          1.73



          30299

          其他商品和服務(wù)支出

          2.14

          0.00

          2.14



          303

          對個人和家庭的補(bǔ)助

          86.53

          86.53

          0.00



          30302

          退休費(fèi)

          53.04

          53.04

          0.00



          30306

          救濟(jì)費(fèi)

          1.00

          1.00

          0.00



          30309

          獎勵金

          3.23

          3.23

          0.00



          30311

          住房公積金

          29.26

          29.26

          0.00



          注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。






          財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表














          公開07表



          部門::鶴山市檔案局(館)











          單位:萬元



          2015年度預(yù)算數(shù)

          2015年度決算數(shù)



          合計(jì)

          因公出國(境)費(fèi)

          公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

          公務(wù)接待費(fèi)

          合計(jì)

          因公出國(境)費(fèi)

          公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

          公務(wù)接待費(fèi)



          小計(jì)

          公務(wù)用車
            購置費(fèi)

          公務(wù)用車
            運(yùn)行費(fèi)

          小計(jì)

          公務(wù)用車
            購置費(fèi)

          公務(wù)用車
            運(yùn)行費(fèi)



          1

          2

          3

          4

          5

          6

          7

          8

          9

          10

          11

          12



          8.4

          0

          8.4

          0

          6.80

          1.60

          2.82

          0

          2.82

          0.00

          1.73

          1.09



          注:2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。



          政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表










          公開08表


          部門:







          單位:萬元


          項(xiàng)    

          年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          本年收入

          本年支出

          年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余


          功能分類科目編碼

          科目名稱

          小計(jì)

          基本支出 

          項(xiàng)目支出




          欄次

          1

          2

          3

          4

          5

          6


          合計(jì)


          479.92 

          479.92 


          479.92 



          212   

             

           城鄉(xiāng)社區(qū)支出

           


          479.92

           

          479.92

           


           

          479.92

           



          21208     

           

           國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

           


           

          94.13

           

           

          94.13

           


           

          94.13

           



          2120801      

                

               

          征地和拆遷補(bǔ)償支出


           

          94.13

           

           

          94.13

           


           

          94.13

           



          21209

           城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

           


          118.10

           

          118.10

           


          118.10

           



          2120999      

           

           其他城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

           


           

          118.10

           

           

          118.10

           


           

          118.10

           



          21213     

           

          城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

           


           

          267.69

           

           

          267.69

           


           

          267.69

           



          2121399 

           

            其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

           


           

          267.69

           

           

          267.69

           


           

          267.69

           



          一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表












          公開09表

          部門:











          單位:萬元

          2015年度預(yù)算數(shù)

          2015年度決算數(shù)

          合計(jì)

          因公出國(境)費(fèi)

          公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

          公務(wù)接待費(fèi)

          合計(jì)

          因公出國(境)費(fèi)

          公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

          公務(wù)接待費(fèi)

          小計(jì)

          公務(wù)用車
            購置費(fèi)

          公務(wù)用車
            運(yùn)行費(fèi)

          小計(jì)

          公務(wù)用車
            購置費(fèi)

          公務(wù)用車
            運(yùn)行費(fèi)

          1

          2

          3

          4

          5

          6

          7

          8

          9

          10

          11

          12

          8.4

          0

          8.4

          0

          6.80

          1.60

          2.82

          0

          2.82

          0.00

          1.73

          1.09

          第三部分   鶴山市檔案局(館)2015年部門決算情況說明

          支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況如下:

          2015年支出決算914.28萬元,其中:財(cái)政撥款支出914.28萬元。

          2015年財(cái)政撥款支出按用途劃分,基本支出341.7萬元,占37.37%,其中:工資福利支出232.26萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助86.53萬元,商品和服務(wù)支出22.91萬元;項(xiàng)目支出決算572.58萬元,占62.63%,主要支出項(xiàng)目有鶴山市環(huán)保監(jiān)測站、檔案館業(yè)務(wù)用房工程款及檔案館計(jì)算機(jī)房設(shè)備與網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)工程、庫房恒溫恒濕空調(diào)系統(tǒng)、設(shè)備購置等配套工程。

          一、2015年度收入支出決算總體情況說明

          (一)年度收入總體情況

          鶴山市檔案局(館)2015年度總收入914.28萬元,其中本年收入913.90萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.3萬元。具體情況如下:

          1.財(cái)政撥款收入913.90萬元,比2014年決算數(shù)增加438.76萬元,增長92.34%。主要原因:一是鶴山市環(huán)保監(jiān)測站、檔案館業(yè)務(wù)用房及檔案館配套工程的支付增加;二是新檔案館運(yùn)行維護(hù)投入;三是增加了人員經(jīng)費(fèi)。

          2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.3萬元,比2014年決算數(shù)增加0.3萬元,增長100%。主要原因:國家重點(diǎn)檔案搶救和保護(hù)經(jīng)費(fèi)的結(jié)轉(zhuǎn)。

          (二)年度支出總體情況

          鶴山市檔案局(館)2015年度總支出914.28萬元。具體情況如下:

          1.一般公共服務(wù)(類)支出338.30萬元,主要用于檔案事務(wù)的行政運(yùn)行、  一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)、檔案館和其他檔案事務(wù)支出,比2014年決算數(shù)增加57.28萬元,增長20.38%,主要原因是人員工資調(diào)整、新檔案館運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用等的增加。

          2.社會保障和就業(yè)支出(類)支出53.04萬元,主要支出項(xiàng)目有歸口管理的行政單位離退休費(fèi),比2014年決算數(shù)減少0.5萬元,減少0.93%,主要原因是死亡的退休人員退休費(fèi)用減少。

          3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)支出13.76萬元,主要支出項(xiàng)目有行政單位醫(yī)療費(fèi)用和計(jì)生獎勵金,比2014年決算數(shù)增加0.9萬元,增長7%,主要原因是人員工資調(diào)整造成的。

          4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)支出479.92萬元,主要支出項(xiàng)目有鶴山市環(huán)保監(jiān)測站、檔案館業(yè)務(wù)用房及檔案館配套工程的支付增加,比2014年決算數(shù)增加411.48萬元,增長601.23%,主要原因是鶴山市環(huán)保監(jiān)測站、檔案館業(yè)務(wù)用房工程款及檔案館計(jì)算機(jī)房設(shè)備與網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)工程、庫房恒溫恒濕空調(diào)系統(tǒng)、設(shè)備購置等配套工程的支付。

          5、住房保障支出(類)支出29.26萬元,主要支出項(xiàng)目有住房公積金支出,比2014年決算數(shù)增加5.22萬元,增長21.71%,主要原因是人員工資正常調(diào)升所致。

          二、2015年收入決算情況說明

          鶴山市檔案局(館)2015年度收入合計(jì)914.28萬元,其中上年結(jié)轉(zhuǎn)0.38萬元。

          (一)財(cái)政撥款收入913.90萬元,占本年收入合計(jì)的99.95 %。其中:

          一般公共服務(wù)(類)337.92萬元,占財(cái)政撥款收入的36.97%,為檔案事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)收入。

          社會保障和就業(yè)支出(類)53.04萬元,占財(cái)政撥款收入的5.8%。為歸口管理的行政事業(yè)單位離退休。

          醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出(類)13.76 萬元,占財(cái)政撥款收入的1.5%。包括:醫(yī)療保障(款)10.53萬元,計(jì)劃生育事務(wù)(款)3.23萬元。

          城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)479.92萬元,占財(cái)政撥款收入的52.51%。國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出款94.13萬元、城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出款118.10萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出款267.69萬元。

          住房保障支出(類)29.26萬元,占財(cái)政撥款收入的3.2%,為住房公積金支出(款)收入。 

          三、2015年度支出決算情況說明

          鶴山市檔案局(館)2015年度支出合計(jì)914.28萬元。具體如下;

          (一)基本支出 341.7萬元,占本年支出合計(jì)的37.37%。其中:一般公共服務(wù)(類)檔案事務(wù)(款)243.66萬元,主要用于行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)、檔案館和其他檔案事務(wù)支出;委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)1.98萬元,主要用于檔案館支出;社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休支出(款)53.04萬元,主要用于歸口單位的行政單位離退休;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障支出(款)10.53萬元,主要用于行政單位醫(yī)療;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)支出(款)3.23萬元,主要用于其他計(jì)劃生育事務(wù)支出;住房保障支出(類)住房改革支出(款)29.26萬元,主要用于住房公積金。

          (二)項(xiàng)目支出572.58萬元,占本年支出合計(jì)的62.63%。其中:一般公共服務(wù)(類)檔案事務(wù)(款)92.66萬元,主要用于檔案館和其他檔案事務(wù)支出;城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)479.92萬元,主要用于國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出、城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出。 

          四、2015年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

          一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入913.90 萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加492.45萬元,增長116.85%;主要原因是鶴山市環(huán)保監(jiān)測站、檔案館業(yè)務(wù)用房及檔案館配套工程的支付;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入479.92萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加479.92萬元,增長100%,主要原因是鶴山市環(huán)保監(jiān)測站、檔案館業(yè)務(wù)用房工程的支付;一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出434.36萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加12.96萬元,增長3.08%,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出479.92萬元比年初預(yù)算數(shù)增加479.92萬元,增長(下降)100%,主要原因是鶴山市環(huán)保監(jiān)測站、檔案館業(yè)務(wù)用房工程的支付。

          五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

          (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

          鶴山市檔案局(館)2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)434.36萬元,占本年支出合計(jì)的47.5%,比2014年決算數(shù)增加62.90萬元,增長16.93% 。

          (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況

          鶴山市檔案局(館)2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出(類)338.3萬元,占77.88%;社會保障和就業(yè)支出(類)53.04萬元,占12.21%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)13.76萬元,3.17占%;住房保障支出(類)29.26萬元,占6.74%。

          (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況

          鶴山市檔案局(館)2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出434.36萬元,具體情況如下:

          1.一般公共服務(wù)支出 (類)338.30萬元。其中檔案事務(wù)(款)336.32萬元,比2014年增加55.3萬元,增長19.68%,主要原因:一是新檔案館運(yùn)行維護(hù)投入;二是增加了人員經(jīng)費(fèi);三是進(jìn)行公車改革后,公務(wù)交通補(bǔ)貼支出增加。完成年初預(yù)算的103.70%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新檔案館運(yùn)行維護(hù)投入、人員經(jīng)費(fèi)的增加、公車改革后,公務(wù)交通補(bǔ)貼支出的增加。黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1.98萬元,比2014年增加1.98萬元,增長100%,主要原因是接收檔案進(jìn)館的費(fèi)用增加。

          2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)53.04萬元,比2014年減少0.5萬元,減少0.93%,主要原因是死亡的退休人員退休費(fèi)用減少,完成年初預(yù)算的92.18%。

          3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)10.53萬元,比2014年增加0.48萬元,增長4.78%,主要原因是2015年7月在編干部正常工資調(diào)升所致;完成年初預(yù)算的100%。

          4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)3.23萬元,比2014年增加0.42萬元,增長14.95%,主要原因是計(jì)生獎勵金正常調(diào)升所致;完成年初預(yù)算的100%。

          5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)29.26萬元,比2014年增加5.22萬元,增長21.71%,主要原因是2015年7月在編干部正常工資調(diào)升所致;完成年初預(yù)算的113.32%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2015年7月在編干部正常工資調(diào)升所致。

          六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

          鶴山市檔案局(館)2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出341.70萬元,其中:

          (一)工資福利支出232.26萬元,占基本支出的67.97%。主要包括基本工資160.37萬元、津貼補(bǔ)貼15.74萬元、獎金17.23萬元、社會保障繳費(fèi)35.48萬元、其他工資福利支出3.45萬元。

          (二)商品和服務(wù)支出22.91萬元,占基本支出的6.7%。主要包括辦公費(fèi)2.84萬元、水費(fèi)0.03萬元、電費(fèi)0.84萬元、郵電費(fèi)9.12萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.18萬元、差旅費(fèi)0.08萬元、維修(護(hù))費(fèi)0.08萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.09萬元、勞務(wù)費(fèi)4.77萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.73萬元和其他商品和服務(wù)支出2.14萬元。

          (三)對個人和家庭的補(bǔ)助86.53萬元,占基本支出的25.32%。主要包括退休費(fèi)53.04萬元、救濟(jì)費(fèi)1萬元、獎勵金3.23萬元、住房公積金29.26萬元。

          七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

           “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

          2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.73元,占62.35%;公務(wù)接待費(fèi)支出1.09萬元,占38.65%。具體情況如下:

          1.因公出國(境)費(fèi)支出0萬元。

          2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.73萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元,2015年公務(wù)用車購置數(shù)0輛;公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出1.73萬元,2015年局機(jī)關(guān)公務(wù)用車保有量為2輛,主要用于一般應(yīng)急公務(wù)用車。

          3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.09萬元,主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待支出。2015年,局機(jī)關(guān)共接待國外來訪團(tuán)組0個,來訪外賓0人次;發(fā)生國內(nèi)接待16次,接待人數(shù)共172人。主要包括上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作的人員。

          八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

          (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

          2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出22.91萬元,比2014年減少2.54萬元,降低9.98%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約。

          (二)政府采購支出情況說明

          2015年本部門政府采購支出總額511.19萬元。政府采購貨物支出284.72萬元、政府采購工程支出216.18萬元、政府采購服務(wù)支出10.29萬元。

          (三)國有資產(chǎn)占用情況

          截至2015年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,一般公務(wù)用車2輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作);單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。

          (四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

          2015年,本部門沒有預(yù)算績效評價(jià)項(xiàng)目。

          第四部分 名詞解釋

          一、財(cái)政撥款收入:指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

          二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

          三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

          四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

          五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

          六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止,當(dāng)年剩余的資金。

          七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

           八、“三公”經(jīng)費(fèi):納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

           

           

           


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