市本級2016年度部門決算公開樣式
目 錄
第一部分 共青團(tuán)鶴山市委員會概況
一、 部門主要職能
共青團(tuán)鶴山市委員會是主管全市共青團(tuán)工作的職能部門。主要職能:組織青年、引導(dǎo)青年、服務(wù)青年、維護(hù)青少年權(quán)益。
二、 部門決算單位構(gòu)成
納入部門決算編制有下屬1個(gè)行政(事業(yè))單位,包括:行政單位1個(gè);事業(yè)單位0個(gè)。
團(tuán)市委內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有9個(gè):辦公室、組織部、宣傳部、學(xué)少部、活動(dòng)部、義工聯(lián)。共青團(tuán)鶴山市委員會編制7人,實(shí)有5人,離退休0人。
第二部分 共青團(tuán)鶴山市委員會2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 共青團(tuán)鶴山市委員會2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 共青團(tuán)鶴山市委員會概況
(一)部門主要職能
共青團(tuán)鶴山市委員會是主管全市共青團(tuán)工作的職能部門。主要職能:組織青年、引導(dǎo)青年、服務(wù)青年、維護(hù)青少年權(quán)益。
(二)部門決算單位構(gòu)成
納入部門決算編制有下屬1個(gè)行政(事業(yè))單位,包括:行政單位1個(gè);事業(yè)單位0個(gè)。
團(tuán)市委內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有9個(gè):辦公室、組織部、宣傳部、學(xué)少部、活動(dòng)部、義工聯(lián)。共青團(tuán)鶴山市委員會編制7人,實(shí)有5人,離退休0人。
第二部分 共青團(tuán)鶴山市委員會2016年部門決算表
收入支出決算總表 |
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公開01表 |
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部門:共青團(tuán)鶴山市委員會 |
|
|
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|
單位:萬元 |
|
收入 |
支出 |
|||||
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
|
一、財(cái)政撥款收入 |
1 |
132.13 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
14 |
110.69 |
|
二、上級補(bǔ)助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
16 |
|
|
四、經(jīng)營收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
78.88 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
19 |
|
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
20 |
10.04 |
|
|
8 |
|
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
21 |
3.40 |
|
|
|
|
九、住房保障支出 |
22 |
8.00 |
|
|
|
|
十、其他支出 |
23 |
70.43 |
|
本年收入合計(jì) |
9 |
211.01 |
本年支出合計(jì) |
22 |
202.56 |
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
10 |
|
結(jié)余分配 |
23 |
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
11 |
9.07 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
17.52 |
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
合計(jì) |
13 |
220.08 |
合計(jì) |
26 |
220.08 |
|
收入決算表 |
||||||||
|
|
|
|
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|
|
|
公開02表 |
部門: |
共青團(tuán)鶴山市委員會 |
|
|
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|
|
|
單位: 萬元 |
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計(jì) |
211.01 |
132.13 |
|
|
|
|
78.88 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
110.69 |
110.69 |
|
|
|
|
|
20129 |
群眾團(tuán)體事務(wù) |
110.69 |
110.69 |
|
|
|
|
|
2012901 |
行政運(yùn)行 |
86.56 |
86.56 |
|
|
|
|
|
2012902 |
一般行政管理實(shí)務(wù) |
6.15 |
6.15 |
|
|
|
|
|
2012903 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
4.58 |
4.58 |
|
|
|
|
|
2012999 |
其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 |
13.40 |
13.40 |
|
|
|
|
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
10.04 |
10.04 |
|
|
|
|
|
20701 |
文化 |
10.04 |
10.04 |
|
|
|
|
|
2070108 |
文化活動(dòng) |
10.04 |
10.04 |
|
|
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
3.39 |
3.39 |
|
|
|
|
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
2.12 |
2.12 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
2.12 |
2.12 |
|
|
|
|
|
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
1.27 |
1.27 |
|
|
|
|
|
2100717 |
計(jì)劃生育服務(wù) |
1.27 |
1.27 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
8.01 |
8.01 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8.01 |
8.01 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
8.01 |
8.01 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
78.88 |
|
|
|
|
|
78.88 |
22999 |
其他支出 |
78.88 |
|
|
|
|
|
78.88 |
2299901 |
其他支出 |
78.88 |
|
|
|
|
|
78.88 |
支出決算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|||
部門:共青團(tuán)鶴山市委員會 |
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
|||
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
合計(jì) |
202.56 |
108.69 |
93.87 |
|
|
|
|||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
110.69 |
97.29 |
13.40 |
|
|
|
||||
20129 |
群眾團(tuán)體事務(wù) |
110.69 |
97.29 |
13.40 |
|
|
|
||||
2012901 |
行政運(yùn)行 |
86.56 |
86.56 |
|
|
|
|
||||
2012902 |
一般行政管理實(shí)務(wù) |
6.15 |
6.15 |
|
|
|
|
||||
2012903 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
4.58 |
4.58 |
|
|
|
|
||||
2012999 |
其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 |
13.40 |
|
13.40 |
|
|
|
||||
207 |
文化體育與傳媒支出 |
10.04 |
|
10.04 |
|
|
|
||||
20701 |
文化 |
10.04 |
|
10.04 |
|
|
|
||||
2070108 |
文化活動(dòng) |
10.04 |
|
10.04 |
|
|
|
||||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
3.39 |
3.39 |
|
|
|
|
||||
21005 |
醫(yī)療保障 |
2.12 |
2.12 |
|
|
|
|
||||
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
2.12 |
2.12 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
1.27 |
1.27 |
|
|
|
|
||||
2100717 |
計(jì)劃生育服務(wù) |
1.27 |
1.27 |
|
|
|
|
||||
221 |
住房保障支出 |
8.01 |
8.01 |
|
|
|
|
||||
22102 |
住房改革支出 |
8.01 |
8.01 |
|
|
|
|
||||
2210201 |
住房公積金 |
8.01 |
8.01 |
|
|
|
|
||||
229 |
其他支出 |
70.43 |
|
70.43 |
|
|
|
||||
22999 |
其他支出 |
70.43 |
|
70.43 |
|
|
|
||||
2299901 |
其他支出 |
70.43 |
|
70.43 |
|
|
|
||||
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
部門:共青團(tuán)鶴山市委員會 |
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
收入 |
支出 |
||||||
項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng) 目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
132.13 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15 |
110.69 |
110.69 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
17 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
20 |
|
|
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
21 |
10.04 |
10.04 |
|
|
7 |
|
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
22 |
3.39 |
3.39 |
|
|
|
|
九、住房保障支出 |
23 |
8.01 |
8.01 |
|
本年收入合計(jì) |
9 |
132.13 |
本年支出合計(jì) |
23 |
132.13 |
132.13 |
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
合計(jì) |
14 |
132.13 |
合計(jì) |
28 |
132.13 |
132.13 |
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
||||||
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
部門:共青團(tuán)鶴山市委員會 |
|
|
|
單位:萬元 |
||
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合計(jì) |
132.13 |
108.69 |
|
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
110.69 |
97.29 |
|
||
20129 |
群眾團(tuán)體事務(wù) |
110.69 |
97.29 |
|
||
2012901 |
行政運(yùn)行 |
86.56 |
86.56 |
|
||
2012902 |
一般行政管理實(shí)務(wù) |
6.15 |
6.15 |
|
||
2012903 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
4.58 |
4.58 |
|
||
2012999 |
其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 |
13.40 |
|
13.40 |
||
|
|
|
|
|||
207 |
文化體育與傳媒支出 |
10.04 |
|
10.04 |
||
20701 |
文化 |
10.04 |
|
10.04 |
||
2070108 |
文化活動(dòng) |
10.04 |
|
10.04 |
||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
3.39 |
3.39 |
|
||
21005 |
醫(yī)療保障 |
2.12 |
2.12 |
|
||
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
2.12 |
2.12 |
|
||
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
1.27 |
1.27 |
|
||
2100717 |
計(jì)劃生育服務(wù) |
1.27 |
1.27 |
|
||
221 |
住房保障支出 |
8.01 |
8.01 |
|
||
22102 |
住房改革支出 |
8.01 |
8.01 |
|
||
2210201 |
住房公積金 |
8.01 |
8.01 |
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 |
||||||
|
|
|
|
|
公開06表 |
|
部門:共青團(tuán)鶴山市委員會 |
|
|
|
單位:萬元 |
||
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合計(jì) |
108.69 |
92.93 |
15.76 |
|||
301 |
工資福利支出 |
|
71.56 |
|
||
30101 |
基本工資 |
|
48.60 |
|
||
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
|
5.08 |
|
||
30103 |
獎(jiǎng)金 |
|
7.85 |
|
||
30104 |
其他社會保障繳費(fèi) |
|
8.16 |
|
||
30199 |
其他工資福利支出 |
|
1.87 |
|
||
303 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|
21.37 |
|
||
30307 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
0.10 |
|
||
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
1.27 |
|
||
30311 |
住房公積金 |
|
8.01 |
|
||
30399 |
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
|
11.99 |
|
||
302 |
商品和服務(wù)支出 |
|
|
15.76 |
||
30201 |
辦公費(fèi) |
|
|
0.62 |
||
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
|
0.01 |
||
30207 |
郵電費(fèi) |
|
|
2.69 |
||
30211 |
差旅費(fèi) |
|
|
0.19 |
||
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
|
|
0.15 |
||
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
|
|
2.91 |
||
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
|
0.11 |
||
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
|
|
1.05 |
||
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
|
3.87 |
||
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
|
|
3.46 |
||
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
0.70 |
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表 |
部門:共青團(tuán)鶴山市委員會 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
2016年度預(yù)算數(shù) |
2016年度決算數(shù) |
||||||||||
合計(jì) |
因公出國(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
||||
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
6.9 |
0 |
3.94 |
0 |
3.94 |
2.96 |
6.78 |
0 |
3.87 |
0 |
3.87 |
2.91 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開08表 |
|
部門:共青團(tuán)鶴山市委員會 |
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
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項(xiàng) 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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欄次 |
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合計(jì) |
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無 |
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第三部分 共青團(tuán)鶴山市委員會2016年部門決算情況說明 支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下: 2016年支出決算202.56萬元。其中:財(cái)政撥款支出132.13萬元,比2015年決算數(shù)增加11.61萬元,增長9.63%。主要原因是,住房改革性補(bǔ)貼等原因?qū)е氯藛T工資增加。 2016年財(cái)政撥款支出按用途劃分,基本支出108.69萬元,占82.26%,其中:工資福利支出71.56萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助21.37萬元,商品和服務(wù)支出15.76萬元,其他資本性支出等支出0萬元,比2015年決算數(shù)增加14.72萬元,增長15.66%。主要原因是住房改革性補(bǔ)貼等原因?qū)е氯藛T工資增加等;項(xiàng)目支出決算23.44萬元,占17.74%,2015年項(xiàng)目支出決算26.55萬元,比2015年決算數(shù)減少3.11萬元,減少11.71%。主要支出項(xiàng)目有團(tuán)委工作經(jīng)費(fèi)、青少年活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、義工管理和活動(dòng)經(jīng)費(fèi),其中其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出為13.40萬元,文化活動(dòng)10.04萬元。 一、2016年度收入支出決算總體情況說明 2016年度共青團(tuán)鶴山市委員會收入為211.01萬元,總支出為202.56萬元。 二、2016年收入決算情況說明 2016年年度總收入211.01萬元。其中財(cái)政撥款收入132.13萬元,占62.62%,其他收入78.88萬元,占37.38%,比2015年決算數(shù)增加11.61萬元,增長9.63%。主要原因是,住房改革性補(bǔ)貼等原因?qū)е氯藛T工資增加。 財(cái)政撥款收入中,一般公共服務(wù)支出110.69萬元,占收入的83.77%,文化體育與傳媒支出10.04萬元,占收入的7.60%,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.39萬元,占收入的2.57%,住房保障支出8.01萬元,占收入的6.06% 。 其他收入中,其他支出78.88萬元,占其他收入的100%。 三、2016年度支出決算情況說明 2016年年度總支出202.56萬元,其中財(cái)政撥款支出132.13萬元,占65.23%,其他支出70.43萬元,占34.77%。 (一)基本支出108.69萬元,占11.2%,其中:一般公共服務(wù)支出97.29萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.39萬元,住房保障支出8.01萬元。 (二)項(xiàng)目支出93.87萬元,占88.8%,其中: 其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出為13.4萬元,主要支出項(xiàng)目為義工管理和活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、團(tuán)委工作經(jīng)費(fèi)、青少年活動(dòng)經(jīng)費(fèi);文化體育與傳媒支出10.4萬元,主要支出項(xiàng)目為鶴山詠春文化節(jié)2016年推廣工作經(jīng)費(fèi);其他支出70.43萬元,主要心理輔導(dǎo)站建設(shè)經(jīng)費(fèi)、足球賽活動(dòng)策劃費(fèi)、社區(qū)矯正工作經(jīng)費(fèi)、籃球賽活動(dòng)策劃費(fèi)、慈善彩跑活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、音樂節(jié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、團(tuán)干培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、暖家行動(dòng)經(jīng)費(fèi)、福彩夏令營經(jīng)費(fèi)等等。 四、2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 2016年度共青團(tuán)鶴山市委員會財(cái)政撥款收入為132.13萬元,財(cái)政撥款總支出為132.13萬元。 五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 2016年共青團(tuán)鶴山市委員會一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出132.13萬元,其中群眾團(tuán)體事務(wù)支出110.69萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.39萬元;住房保障支出8.01萬元;文化體育與傳媒支出10.04萬元。 六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 2016年共青團(tuán)鶴山市委員會一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出108.69萬元,其中:工資福利支出71.56萬元,占65.84%;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助21.37萬元,占19.66%;商品和服務(wù)支出15.76萬元,占14.50%。 七、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共6.78 萬元,具體情況如下(按照對應(yīng)科目進(jìn)行說明): 1.因公出國(境)費(fèi)支出0 萬元,全年使用財(cái)政撥款安排廳機(jī)關(guān)、廳屬單位出國團(tuán)組 0 個(gè)、 0人次。與上年相比無變化。 2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.87 萬元,主要包括:(1)報(bào)廢 0 輛、更新購置 0輛,購置支出 0 萬元,平均每輛0 萬元;(2)公務(wù)車保有量 1輛,全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 3.87萬元,平均每輛 3.87萬元。減少原因:嚴(yán)格按照公車管理規(guī)定,減少公車出行次數(shù)。 3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.91 萬元,主要用于日常的公務(wù)接待支出。主要用于日常工作接待、兄弟市區(qū)交流接待和接待支持關(guān)心我市共青團(tuán)事業(yè)的港澳、海外鄉(xiāng)親,共接待20批次,218人次,比2015年減少0.85萬元,減少原因:例行節(jié)約規(guī)定,減少接待規(guī)模和次數(shù)。 八、其他重要事項(xiàng)的情況說明 (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 2016年共青團(tuán)鶴山市委員會機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15.76萬元,其中包括辦公費(fèi)0.62萬元,手續(xù)費(fèi)0.01萬元,郵電費(fèi)2.69萬元,差旅費(fèi)0.19萬元,培訓(xùn)費(fèi)0.15萬元,公務(wù)接待費(fèi)2.91萬元,委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.11萬元,工會經(jīng)費(fèi)1.05萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.87萬元,其他交通費(fèi)用3.46萬元,其他商品和服務(wù)支出0.7萬元等。 (二)政府采購支出情況說明 2016年本部門沒有政府采購支出。 (三)國有資產(chǎn)占用情況 截止2016年12月31日,本部門固定資產(chǎn)總額29.86萬元,包括通用設(shè)備29.52萬元;專用設(shè)備0.01萬元;家具用具0.33萬元。 (四)預(yù)算績效管理工作開展情況。 本年度沒有績效目標(biāo)設(shè)置。 第四部分 名詞解釋 1、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。 2、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。 3、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。 4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 5、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。 6、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 7、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 9、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。 10、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政單位醫(yī)療(款)反映用于醫(yī)療保障方面的支出。 11、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)反映計(jì)劃生育方面的支出。 12、住房保障支出(類)住房改革支出(款)反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。